伦理片



您的位置:

2025年度伦理片 单位预算
文章来源: 日期:2025-02-21 

2025年厦门第三伦理片 单位预算公开说明.docx

2025年单位预算公开套表.xlsx


第一部分  单位概况

  一、单位主要职责

  厦门市第三伦理片 的主要职责是:

(一)为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(二)全科诊疗与护理。

(三)国家住院医生规范化培训、全科医生转岗培训基地。

(四)医学教学:是福建中医药大学、厦门医学院等多家高等医学院校临床教学基地,为学院本科生提供临床实习

(五)卫生医疗人员培训。

(六)卫生技术人员继续教育。

(七)保健与健康教育。

(八)医学研究。

  二、单位基本情况

  伦理片 内设74个处室/科室,包括甲状腺乳腺外科、胸心外科、泌尿外科、肿瘤科、中医肛肠科、心血管内科、烧伤整形科、普通外科一病区、普通外科二病区、神经外科一病区、神经外科二病区、神经内科、骨科、儿科、妇产科、综合内科病区、综合外科病区、中医科、皮肤科、血液科、全科医学科、肾病学与免疫学科、耳鼻喉科、眼科、口腔颌面外科、疼痛科、老年医学科、中医骨伤科、重症医学科、内分泌科、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、消化内科、手足外科、介入诊疗科、康复医学科、感染性疾病科、急诊医学部、麻醉手术科、医学检验科、病理科、超声影像科、放射影像科、高压氧科、输血科、体检部、心电诊断科、药学部、消毒供应室、党委办公室(宣传部)、办公室、组织人事部、监察审计室、医务部、护理部、质量管理部、运营管理部、财务部、医保与物价管理部、后勤保障部、安保部、设备物资部、公共卫生科、院感管理部、科研部、教学部、客户服务部(门诊部)、退管办、工会、信息科、干部保健办、社区部、病案室、信访办

  三、单位主要工作任务

2025年全院将围绕三甲为中心开展工作,以评促建、以评促进,全面推动伦理片向更可持续、更加均衡、更高水平、更加强大的方向迈进,努力办好人民满意的公立伦理片 。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)落实公立伦理片 党建工作:1.强化理论学习;2.巩固主题教育成效;3.强化教育管理;4.强化作风建设;5.加强干部队伍建设;6.创新工作思路。

(二)实现学科建设跨越突破

1.完善学科建设方向,统筹优势科室资源,由此深化专科诊疗,提升伦理片 诊疗服务能力。

2.通过名医工作室带动学科建设,培育骨干力量,鼓励医务人员积极参与科研项目,不断提升各个学科医教研能力。

3.继续补齐薄弱学科,对重复或者效益不明显科室采用合并管理等方式进一步优化科室设置,推进伦理片 提质增效落实落地。

(三)完善丰富质控管理内涵

根据三甲评审标准,逐条梳理伦理片 各环节薄弱点,以评促改、以评促建,以提升各项指控监测指标为抓手,以完善评审关键性环节为纽带,全面提升伦理片医疗服务能力与质量。

(四)注重人力资源持续发展

通过引进高端人才、培育骨干力量、吸收新生员工,进一步优化伦理片 人才梯队建设,经过行政业务科室公开竞争性演讲,优化行政人员岗位,达到减员增效的目的。一是加大引才力度;

二是强化中层培养;三是着重减员增效。

(五)运营管理规范化精细化

持续推进绩效管理方案改革,将绩效核算与DIP、KPI相结合,充分调动医务人员积极性,加强成本控制,健全绩效考核制度,优化薪酬体系,落实专科提质增效降本,提高整体运营效率。优化伦理片 收入结构,鼓励外科系统提高专科能力,关注病种,焦距影响CMI关键要素,提升医疗服务能力。

(六)务实务本提升优质护理

继续推进无陪护病房试点工作,落实落细服务措施,优化患者住院诊疗及陪护流程,切实做好无陪护惠民举措。创建人文病区,提供人文服务,拓展护理服务领域,延续护理服务,满足群众健康需求。

(七)实施科教兴医发展战略

发挥与福建中医药大学多年科研、教学方面密切合作关系,积极推动直属伦理片 建设,进一步加强与学校在教学、科研方面的协作。举办高校课题辅导讲座等,提高医务人员科研能力,鼓励骨干人员积极参加科研项目申报工作,不断提升科研水平。

(八)查缺补漏推进智慧医疗

谋划信息化优化工作一揽子方案,推进电子病历等级差距化分析及系统改造建设,实现统一视图、医嘱闭环追踪系统、系统改造整合、三大中心平台建设;增补缺失信息系统,实现病案无纸化建设,形成病案统一管理体系;完成信息系统改造和拓展,逐步完善信息化水平。

(九)发挥同安医疗龙头作用

统筹急诊急救、康复治疗、中医药等学科布局,以院本部为重点,谋划同翔院区功能定位,做大做强急危重症救治水平,并向康养方面做有益探索。同时继续落实分级诊疗工作,切实做好义诊、下乡、科普等工作,不断提升居民健康素养,有效建立伦理片 -社区-家庭三位一体化管理,确实为老百姓健康服务。

 

第二部分  2025年单位预算说明

  一、2025年单位预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)伦理片 2025年收入预算为92,034.35万元,比2024年预算数减少1,630.59万元,下降1.74%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入5,673.61万元,其中一般公共预算拨款收入5,673.61万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

  2.财政专户管理资金收入0.00万元;

  3.事业收入82,891.30万元;

  4.事业单位经营收入0.00万元;

  5.上级补助收入0.00万元;

  6.附属单位上缴收入0.00万元;

  7.其他收入1,436.06万元;

  8.上年结转结余2,033.38万元。

  (二)伦理片 2025年支出预算为92,034.35万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少1,630.59万元,下降1.74%,具体情况如下:

  1.财政拨款基本支出2,407.80万元,其中,人员支出2,130.73万元,公用支出277.07万元;

  2.财政拨款项目支出3,265.81万元;

  3.非财政拨款支出86,360.74万元。

  (三)伦理片 2025年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2025年度一般公共预算支出5,673.61万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加1,535.13万元,增长37.09%,主要是由于2025年公立伦理片 高质量发展项目列入年初预算数。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1,691.50万元。主要用于退休人员工资、生活补贴、死亡抚恤金等支出。

  2.卫生健康支出(类)公立伦理片 (款)综合伦理片 (项)3,436.58万元。主要是用于2025年公立伦理片 高质量发展-人才引进和培养、学科建设、信息化建设和门诊就医环境改造项目支出,计2800万元;扶持中医发展专项支出28.31万元;卫生人才引进和培养1.2万元;院前急救站点人员费用300万元;在职人员食堂伙食支出277.07万元;卫生应急队运转维护费30万元。

  3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)12.00万元。主要用于重大传染病防治-结核病防治支出。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)439.23万元。主要用于单位缴交编内人员医疗保险(含生育险)支出。

  5.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)94.30万元。主要用于西医住院医生规范性培训经费和全科医生转岗培训支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2025年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加0.00万元,增长0%,主要是由于本单位无政府基金财政拨款。

  四、三公经费财政拨款预算情况

  伦理片 单位2025年三公经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%,主要原因是:无出国(境)团组预算安排。

(二)公务接待费

  2025年预算安排0.00万元。主要用于医疗业务工作等方面的接待活动。与上年预算相比下降0%,主要原因是:无财政拨款预算安排,单位公务接待费为伦理片 资金预算安排。

(三)公务用车购置及运行费

  2025年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0%,主要原因是:2025年无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排,单位公务用车购置及运行费为伦理片 资金预算安排。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年伦理片 的机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2024年预算减少0.00万元,下降0.00%。

  (二)政府采购情况

  2025年伦理片 政府采购预算总额4,889.03万元,其中:政府采购货物预算2,073.62万元,政府采购工程预算562.00万元,政府采购服务预算2,253.41万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年12月31日,伦理片 所属各预算单位共有车辆15辆,单位价值100万元以上设备81台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  伦理片 2025年实行绩效目标管理的二级项目7个,涉及一般公共预算拨款3,265.81万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

 

第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、三公经费纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

 

第四部分  2025年单位预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付项目支出预算表